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主题:【原创】小企业管理案例:1、引子 -- wqnsihs

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家园 【原创】小企业管理案例:3、怎么干和执行过程(2)

二、好的制度应该是简单易行的

我认为有用管理制度有几个特点:

一是简单明了,必须假定自己的读者是初中生,控制性的制度最好不超过两页纸:干什么;怎么干;不遵守如何处罚?遵守如何奖励?谁负责监督执行就够了;

二是必须可操作,尽量减少什么概念定义。流程性的制度必须有可操作性,例如目标,步骤,参与者,时间,监督,奖惩足够了;

三是便于培训,好的制度实施效果都是培训出来的。不能图文并茂,以图为主的管理制度是不好贯彻的。

至于ISO9000之类,不符合中国人思维习惯,根本在小企业中不能用,只能用于骗资格认证用用。

下面是这个企业几个制度的例子:

生产调度协调会管理办法

这是这个企业运行的核心制度

公司实行订单驱动生产模式。

1、会议召集单位:生产部PMC。

2、参加单位:销售部;综合管理部财务、人事;生产部采购、生产管理、技术、维护、各车间、物料管理;品管小组;稽核小组等。

3、会议周期:每周一次,若特殊情况可随时召开临时会议。

4、会议需准备资料内容(需于会议前准备完毕):

(1)、销售部:新接订单情况,客户报怨情况,出货状况及订单变更状况,与计划差异,问题分析及其改善建议。

(2)、综合管理部:当期销售数据,成本数据,应收账款数据,当期现金流量平衡情况,实际的销售额和成本额与预算数据差异,存在问题分析及其需要各单位配合的建议;现有各岗位人员人数,出勤率,流失率,存在问题,解决办法建议。

(3)、生产部:采购的情况及物价波动、供应商异常,与计划差异,存在问题及改善建议;实际产量与计划产量的差异情况,超前或落后原因分析及产能分析等资料,解决办法建议;设备运转状况及维护保养的情况,问题及解决办法建议;各车间生产所遇到的困难、问题及操作方法改进意见;成品库存情况及物料管理情况,安全库存预警资料数据,目前问题或未来潜在问题,及其解决办法建议;新产品开发设计情况,操作方法的改进意见。

(4)、品管小组:制程、来料、外协、成品等品管过程资料及品管小组检查的实际情况,目前问题,原因分析及改善建议。

(5)、稽核小组:提出稽核实际所发生的问题,原因分析及改善的意见。

(6)、各单位对目前所发生的问题、困难所采取的应急措施。

(7)、各产品出货完成后的相关结算手续办理情况,各项成本的初步核算情况。

以上资料尽量以图表的方式表示。

5、会议议程:

(1)、各单位按次序依准备资料报告。

(2)、生产进度超前、落后及各单位所发生的问题、困难等原因分析。

(3)、应急措施的决定,例如加班、调整生产线、延期交货、外协等。

(4)、应急措施的执行与检查及防止再次发生的措施。

(5)、质量合格率的检查。

(6)、为完成下一周期预算目标,各单位应协助的项目清单。

(7)、确定及协调新接订单的生产排程,并任务分解到各单位。

(8)、客户抱怨的情况及改善措施。

(9)、作业流程及操作方法、技术等改善决定。

(10)、确定生产计划的变更和产销异常控制处理办法等。

6、会议所有报告及讨论、决议要作会议记录并形成任务清单,由稽核小组监督执行,并于下周会议时报告执行成果。

本办法根据实际情况可随时修改。

稽核管理办法

这是这个公司的核心管理办法

一、权责

1、稽核小组权责

(1)、代表总经理对各部门,各岗位行使监督权、检查权和奖惩权;

(2)、稽核检查各部门,各岗位是否按照公司规章制度、程序文件、管理办法、作业流程和岗位说明书进行作业;

(3)、对稽核中发现问题,有督导改进和奖罚建议权;

(4)、有权召集被稽核部门员工参与调查,个别谈话等等。

2、稽核小组长权责

(1)、接受总经理分配的稽核工作任务;

(2)、为稽核小组的稽核专员分解稽核任务,并提出专项稽核建议;

(3)、控制稽核小组工作进度和工作质量,培训稽核专员工作技能,主持稽核小组例会,主持和准备公司稽核专项办公会;

(4)、为稽核专员工作提供建议和指导;

(5)、对稽核专员工作进行跟踪和检查。

3、稽核专员权责

(1)、按时按质完成稽核小组组长安排的稽核工作;

(2)、按时完成《稽核检查表》和《整改通知书》的填制和上交;

(3)、按时获取督办对象的工作文件和信息。

二、稽核内容

1、稽核工作职责执行情况;

2、稽核作业流程,程序文件,管理办法执行情况;

3、稽核操作指导,规章制度执行情况;

4、稽核会议决议执行情况;

5、稽核内部联络单执行情况;

6、稽核纠正与预防措施执行情况;

7、稽核工作计划完成情况;

8、稽核5S,安全生产,上班考勤,劳动纪律执行情况;

9、稽核其他项目。

三、例会

1、每周办公例会,稽核小组长先向大家汇报一周稽核督办情况(说明:这个企业每周只有两个办公例会,一个是稽核会议,一个是生产调度协调会,都在周五下午进行,每个会议时间一般在一个小时);

2、稽核专员汇报发现的问题,以及整改和和处罚情况;

3、公司部门在运行流程或执行制度方面存在的问题;

4、稽核过程中的问题或困难。

四、稽核作业程序

1、根据总经理安排,对相应部门进行稽核;被稽核部门提供所需证据;

2、稽核中发现问题的,立即提出整改建议,并请被稽核部门经理签字确认;

3、整改期限到后三天,再次稽核,并将整改情况书面报告总经理,同时通报被稽核部门;

4、被稽核出违规违纪,又拒绝整改的,稽核小组可以当场开出稽核处罚单,并报总经理。对拒绝接受稽核处罚单的,总经理可加大处罚力度;

5、稽核处罚单转交财务部,作为扣款依据。

五、处罚规定

1、制度执行稽核

(1)、随时抽查各部门对受控文件的保管情况,在抽查时5分钟内不能拿出指定文件,对责任人罚款5元;

(2)、不定期对制度执行情况稽核,发现违法制度执行,或不按制度执行的,当事人每次罚款10元,部门经理连带罚款10元。

2、管理工作稽核

(1)、随时抽查管理人员对直接下属的工作状态,例如工作内容、工作时间、工作地点、工作质量、工作进度的了解情况。抽查中发现不了解或了解错误,对管理者罚款5元;

(2)、随时抽查管理者对当天自己的工作任务了解情况,包括计划内容、任务指标、质量标准等等,不清楚或储物的每次罚款10元。

3、工作日志稽核

(1)、要求公司从总经理开始,直到生产线主管的管理人员都要每天填写工作日志,内容包括当天工作小结,次日工作计划,给直接下属的工作安排,工作中存在问题,如何改进,对公司建议等等内容。次日上班后半小时内交直接上级和稽核小组一份备案。每延迟30分钟,罚款2元;

(2)、当天上午下班前未交,视为不交,罚款10元。

4、会议稽核

(1)、所有跨部门会议稽核专员都必须参加,对违反《会议管理制度》的任何个人,都将进行处罚;

(2)、会议决议、会议记录和会议纪要由稽核专员起草并报总经理审核,下发执行;

(3)、并对所有会议决议执行进行稽核,如果稽核发现有部门未按时完成决议,又没有事先向稽核小组报告未完成理由,将对责任人每次罚款100元。

5、部门联络单稽核

(1)、各部门联络单一律交一份给稽核小组备案,联络单要写明时间限制和执行事项;

(2)、稽核专员不定期对联络单执行情况进行检查,对未按时回复联络单的对责任人每次罚款100元,虽有回复,但是未按时完成相应工作的对责任人每次罚款50元。

6、培训制度稽核

(1)、各部门经理要对所属员工制定相关培训计划,提升员工技能,培训内容包括操作方法,操作标准,质量意识,进度意识,成本意识等等。稽核专员要定期抽查培训计划执行情况;

(2)、稽核小组联合人事行政部,定期对员工进行培训效果检查考试,员工考试不及格,每次罚款10元,其部门经理每考试不及格一人,罚款100元。

附:稽核小组部门职责

稽核小组直接上级:总经理(由总经理布置任务,向董事会直接汇报)

编制:3人

目标:通过督办公司一切工作计划的执行进度,保证公司正常运转;通过核实公司一切岗位的业绩真实性和工作质量,达到有效控制,确保持续改善的目标。

职责:

一、稽核工作

1、稽核工作职责执行情况;

2、稽核作业流程,程序文件,管理办法执行情况;

3、稽核操作指导,规章制度执行情况;

4、稽核会议决议执行情况;

5、稽核内部联络单执行情况;

6、稽核纠正与预防措施执行情况;

7、稽核工作计划完成情况;

8、稽核5S,安全生产,上班考勤,劳动纪律执行情况;

9、稽核其他项目。

二、处理工作

1、对责任部门进行现场处理;

2、督导责任部门进行改善,要求其拟定纠正与预防措施;

3、整理稽核资料,出具稽核报告

4、跟进、反馈改善结果。

管理权限:

1、代表总经理对各部门,各岗位行使监督权、检查权和奖惩权;

2、对稽核工作中发现的问题有督导改进权和奖罚权;

3、可以获取相关信息,并有权要求其他部门配合。

管理责任:

1、负有对公司各部门运作进行监控的责任;

2、负有要求责任部门整改的责任;

3、负有对违反规定的部门或个人进行处罚的责任。

PMC作业指导要点实际就是提醒工作中注意事项

解释: PMC(Product Material Control),生产及物料控制。通常它分为两个部分:PC:主要职能是生产的计划与生产的进度控制;MC主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制(坏料控制和正常进出用料控制)等。)

1、PC要点:

(1)、 制造流程确定和生产线作业指导书选择(有相应操作手册备查)。

(2)、 制程中使用的机器设备负荷能力计算(有相应手册备查)。

(3)、 产品的总标准时间,每个制程的标准时间,人力负荷能力计算(有相应操作手册备查)。

(4)、 物料的准备前置时间(有相应操作手册备查)。

(5)、生产线及仓库所需要的场所大小,场地负荷能力计算(有相应操作手册备查)。

2、生产排程要点:

(1)、交货期确认(交期越短,交货时间越紧急,越应安排在最早时间生产)。

(2)、客户分类确认(越重点的客户,其排程应越优先)

(3)、 产能平衡计算(保证半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同,不能产生生产瓶颈,出现停线待料事件)(有相应操作手册备查)。

(4)、工艺流程优化(工序越多的产品,制造时间愈长,应重点予以关注)(有相应操作手册备查)。

解释: PMC的计划能力、控制能力及沟通协调能力做得差,容易造成以下现象:

(1)、 各工段的生产计划或物料计划不协调,造成物料进度经常跟不上,以致经常性的停工待料。

(2)、因为经常停工待料,有效生产时间不足, 只有加班加点赶货,结果生产线效率起伏波动,不能控制成本与效率。

(3)、 材料和半成品在仓库大量堆积,积压流动资金。

(4)、生产计划机动性不强,应付不了紧急订单。

(5)、计划、生产及物料进度缺乏协调,交货期严重拖延。

(6)、质量跟着失控,造成经常性的返工,经常返工又影响生产计划的执行,造成恶性循环。 )


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